税制改革、国地税合并,对企业所带来的三大挑战及应对
(第2354期)
公开课详情 | |
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开课时间: | 2020年02月14日 09:30(该课程已结束) |
结束时间: | 2020年02月15日 16:30 |
课程价格: | 非会员现金票:4200元;学习卡会员套票:6张 购买学习卡享受更多优惠 |
授课讲师: | |
开课地点: | 杭州
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课程类别: | 财务管理 -- 纳税筹划 |
推荐指数: | |
咨询热线:400-0808-155 |
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适用对象
课程时长
课程收益
准确把握国家相关涉税文件的要点及成功案例经验分享;
了解国家个税改革对企业及个人所带来的影响,并做好相应的准备;
了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,并做好相应的准备;
针对税制和税务机关的双重改革过程,如何构建健康的企业经营赢利管理新模式;
防范税务风险,提升税务筹划、安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本。
课程大纲
一、个税与社保改革解析篇
个税改革对企业及个人所带来的挑战及应对
个人所得税改革对企业的影响分析;
股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对;
纳税人识别号制度的实行所带来的影响分析及应对;
个人银行卡里的资金往来被税务监管后,将如何应对;
社保改革对企业所带来的挑战及应对
企业及个人薪酬制度的节税(费)规划和安排;
如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税(费)优惠政策;
“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保缴纳政策解析;
如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税(费)安排;
相关涉税(费)政策与文件、案例解析
相关涉税(费)案例解析;
相关涉税政策与文件整理、解析;
相关涉费政策与文件整理、解析;
二、发票涉税风险防范与应对篇
与发票相关的涉税政策解析
发票涉税的法律风险解析;
公司取得什ô样的凭证才能在税前扣除;
与发票相关的涉税政策与文件整理、解析;
û有发票,也是可以税前扣除的政策解读;
企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析。
与发票相关的涉税案例解析
赔偿金、Υ约金的节税运用;
跨期发票如何做到税前扣除;
成本费用税前扣除与发票的解析;
付款方如何通过诉讼维权拿到发票;
如何防范“先票后款”的财务风险;
财务人员不容忽视做账过程中的“证据链”;
三、税务稽查的防范及应对篇
税务稽查的来源及防范解析
2020年度税务稽查要点解析;
税务机关稽查内部的全流程解析;
纳税评估与税务预警政策及案例解析;
如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对;
公司、个人涉税的犯罪、Υ法、Υ规相关政策解析;
税务稽查应对的谋略与规划
如何应对公司接到税负率低的预警;
如何做到不被查、如何做到不怕查;
税局要求增值税进项转出的应对技巧;
税务局抱走电脑,公司如何应对做法解析;
公司及个人如何运用“税收洼地”规避涉税风险;
税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略;
如何通过良好的谈判和沟通,为公司创造税务利润;
如何应对2018年5月1日起施行的增值税报税比对;
金税三期比对票表税,可疑迹象将对企业锁机的解析;
个税征管改革对企业经营及个人消费所带来的影响分析;
“金税三期”的实行,对企业及个人纳税的影响分析及应对;
四、“税悟”实战课堂篇
企业相关涉税政策解析和运用
工作服的抵扣政策解析;
装修租赁的办公室的涉税解析;
公司如何防范备案管理类的税务风险;
财产损失税前扣除条件应如何把握解析;
关于“三流一致”的增值税抵扣政策解析;
给公司高管租公寓,增值税租金抵扣解析;
公司在桶装水销售公司购买的桶装水抵扣政策解析;
涉税“政策性、程序性、管理性”文件联系和区别;
防暑降温用的白糖、茶叶,进项税额的抵扣政策解析;
最新发布的涉税政策与文件整理、解析、把握要领、运用;
“税悟”实战课堂
公司注销前的涉税安排;
公司营销费用的涉税规划和安排;
公司投融资过程中的涉税规划与安排;
公司“秘密资金管道”的建立和使用;
公司内部涉税防控体系的建立与运用;
税务计划与企业总体战略该如何对应;
公司涉税岗λ所面临的六大挑战及应对;
如何从税务会计的角度来看待涉税问题;
股东注册公司获取收益的涉税风险点解析及应对;
“事后凭票报销”与“事前总体规划”的涉税分析;
如何有效运用会计、税务等中介机构的服务,规避自身风险;